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審計署公布中央部門單位2012年度預(yù)算執(zhí)行情況審計結(jié)果

2013-06-24 14:48:03 來源:審計署
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發(fā)展研究中心2012年度預(yù)算執(zhí)行

情況和其他財政收支情況審計結(jié)果

根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,2012年11月至2013年3月,審計署對國務(wù)院發(fā)展研究中心(以下簡稱發(fā)展研究中心)2012年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行了審計,重點審計了發(fā)展研究中心本級和所屬資源與環(huán)境政策研究所(以下簡稱資環(huán)所)、市場經(jīng)濟研究所等4個單位,并對有關(guān)事項進行了延伸審計。

一、基本情況

發(fā)展研究中心為中央財政一級預(yù)算單位,部門預(yù)算由發(fā)展研究中心本級和3個二級預(yù)算單位的預(yù)算組成。財政部批復(fù)發(fā)展研究中心2012年度部門財政撥款預(yù)算支出為10 278.53萬元,發(fā)展研究中心決算(草案)反映的當年財政撥款支出8043.85萬元,其部門預(yù)算與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為2234.68萬元,差異的具體情況及產(chǎn)生原因見附件1。

本次審計發(fā)展研究中心本級及所屬單位2012年度財政撥款支出共計10 278.53萬元,占部門財政撥款支出總額的100%。審計查出預(yù)算執(zhí)行中不符合財經(jīng)制度規(guī)定的問題金額2566.2萬元,其中2012年1571.38萬元。上述問題對發(fā)展研究中心2012年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的影響見附件2。

審計結(jié)果表明,發(fā)展研究中心比較重視預(yù)算和財務(wù)管理工作,通過完善內(nèi)部控制制度和推行公務(wù)卡結(jié)算等措施,進一步提升預(yù)算和財務(wù)管理水平。中心本級和此次審計的所屬單位2012年度預(yù)算收支基本符合預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī),財務(wù)管理和會計核算基本符合會計法及有關(guān)財會制度規(guī)定。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

(一)預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題。

1.2012年,中心本級未經(jīng)批準,自行在所屬單位之間和不同項目之間調(diào)整項目內(nèi)容和資金支出用途,涉及金額90萬元

2.2012年,中心本級人員經(jīng)費超預(yù)算支出77.47萬元。

3.2011年至2012年,中心本級將應(yīng)采用財政直接支付的人員工資等款項1815.97萬元,采用授權(quán)支付,其中2012年841.82萬元。

4.截至2013年3月,中心本級于2011年購置的886套辦公正版軟件仍閑置未用,涉及財政資金20.67萬元。

5.2012年,中心本級在項目中超預(yù)算支出會議費72.99萬元;中心本級及所屬單位11個會議超標準列支會議費183.74萬元;中心本級在與地方共同舉辦的1個會議中,擴大會議費開支范圍9.27萬元。

6.2012年,中心本級未按規(guī)定實行定點采購296.09萬元。其中:2個會議在非定點飯店召開支出84.72萬元、使用非定點票務(wù)代理機構(gòu)出具的未加蓋因公出國人員機票銷售專用章的機票報銷出國費211.37萬元。

(二)其他財政收支中存在的主要問題。

2012年,所屬資環(huán)所1個出國團組違反規(guī)定,使用由國內(nèi)單位提供的國外公務(wù)簽證邀請函,赴國外考察。

三、審計處理情況和建議

對上述問題,審計署已依法出具了審計報告、下達了審計決定書。對自行調(diào)劑預(yù)算和超預(yù)算支出的問題,要求加強預(yù)算管理,嚴格按照財政部批復(fù)執(zhí)行;對國庫集中支付中存在的問題,要求嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;對于軟件閑置的問題,要求盡快開展部署工作;對于未按規(guī)定實行定點采購的問題,要求今后嚴格按規(guī)定執(zhí)行;對于邀請函不規(guī)范的問題,要求今后嚴格審批,避免此類問題再次發(fā)生;對超預(yù)算、超標準列支會議費等問題,要求嚴格貫徹中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費等要求,切實加強會議費等支出管理,杜絕此類問題再次發(fā)生。

針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,審計署建議:發(fā)展研究中心應(yīng)進一步加強預(yù)算管理,探索符合發(fā)展研究中心特點的社會課題財務(wù)管理模式,并切實加強對所屬單位財務(wù)管理和監(jiān)督指導,提高財務(wù)管理水平。

四、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

發(fā)展研究中心在審計前開展了自查,并糾正了部分自查出的問題。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,發(fā)展研究中心黨組召開了專題會議,研究部署整改工作,對有關(guān)單位負責人進行了嚴肅處理,要求本級及所屬各單位提出具體措施認真加以整改。中心財務(wù)部門對已報銷票據(jù)開展排查復(fù)審,要求嚴格控制相關(guān)單位支出規(guī)模,并著手修訂完善相關(guān)管理制度。

國家行政學院2012年度預(yù)算執(zhí)行情況

和其他財政收支情況審計結(jié)果

根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,2012年12月至2013年1月,審計署對國家行政學院(以下簡稱行政學院)2012年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行了審計,重點審計了院本級和所屬機關(guān)服務(wù)中心、考試測評中心和培訓中心,并對有關(guān)事項進行了延伸審計。

一、基本情況

行政學院為中央財政一級預(yù)算單位,部門預(yù)算由學院本級和3個二級預(yù)算單位的預(yù)算組成。財政部批復(fù)行政學院2012年度財政撥款預(yù)算支出為32995.94萬元,行政學院決算(草案)反映的當年財政撥款支出32478.38萬元,其部門預(yù)算與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為517.56萬元,差異的具體情況及產(chǎn)生原因見附件1。

本次審計行政學院本級及所屬單位2012年度財政撥款支出共計32995.94萬元,占部門財政撥款支出總額的100%。審計查出2012年預(yù)算執(zhí)行中不符合財經(jīng)制度規(guī)定的問題金額7136.78萬元;其他財政收支方面不符合財經(jīng)制度規(guī)定的問題金額1632.81萬元。上述問題對行政學院2012年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的影響見附件2。

審計結(jié)果表明,行政學院重視預(yù)算和財務(wù)管理工作,制定了相關(guān)財務(wù)管理和內(nèi)部控制制度,此次審計的行政學院本級和3個二級單位2012年預(yù)算收支基本符合預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī),財務(wù)管理和會計核算基本符合會計法及有關(guān)財會制度規(guī)定。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

(一)預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題。

1.2012年,院本級為所屬非預(yù)算單位申報預(yù)算868萬元,并自行調(diào)劑使用。

2.2012年,院本級體育館裝修改造工程等6個項目實際支出1073.22萬元,決算(草案)計列2684萬元,造成多計支出1610.78萬元。

3.2012年,院本級在專項經(jīng)費中列支出國經(jīng)費108.9萬元,未編入出國費預(yù)算;在所屬機關(guān)服務(wù)中心列支院本級車輛運行費29.10萬元。

4.2012年,院本級物業(yè)運行專項3400萬元未編制政府采購預(yù)算;未按政府集中采購規(guī)定采購服務(wù)1120萬元;1個會議在非定點飯店召開。

(二)其他財政收支中存在的主要問題。

1.截至2012年底,院本級有779臺計算機使用非正版辦公軟件。

2.2012年,院本級未經(jīng)批準收取學費366.7萬元。

3.2012年,院本級在所屬機關(guān)服務(wù)中心列支院本級公用經(jīng)費403.65萬元,以抵扣該中心應(yīng)上繳收入。

4.2012年,內(nèi)設(shè)機構(gòu)港澳公務(wù)員培訓中心收支結(jié)余463.41萬元未上交學院,而是留存在所屬機關(guān)服務(wù)中心。

5.2012年,院本級報廢處置資產(chǎn)372.96萬元,未向財政部備案。

6.2012年,院本級向所屬單位轉(zhuǎn)嫁因公出國(境)支出26.09萬元。

此外,2012年,院本級3個因公出國(境)團組存在超過規(guī)定人數(shù)和天數(shù)的問題。

三、審計處理情況和建議

對上述問題,審計署已依法出具了審計報告、下達了審計決定書。對未按規(guī)定申報預(yù)算的問題,要求今后嚴格預(yù)算管理,如實申報和執(zhí)行預(yù)算;對項目支出不實的問題,要求調(diào)整決算(草案);對在專項經(jīng)費中列支出國經(jīng)費的問題,要求今后嚴格預(yù)算管理,統(tǒng)一編報出國費預(yù)算;對在機關(guān)服務(wù)中心列支車輛運行費的問題,要求今后糾正上述做法;對物業(yè)運行專項未編制政府采購預(yù)算的問題,要求今后嚴格執(zhí)行政府采購預(yù)算的相關(guān)規(guī)定;對未按規(guī)定委托集中采購機構(gòu)代理采購的問題,要求今后嚴格執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定;對部分計算機未按規(guī)定使用正版辦公軟件的問題,要求按規(guī)定盡快更換使用正版辦公軟件;對未經(jīng)批準收費的問題,要求積極與主管部門溝通,按規(guī)定規(guī)范收費行為;對在所屬單位列支院本級公用經(jīng)費,以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)結(jié)余未上交學院的問題,要求糾正上述做法,調(diào)整有關(guān)會計賬目和決算(草案);對處置資產(chǎn)未備案的問題,要求報財政部備案,今后應(yīng)規(guī)范執(zhí)行國有資產(chǎn)處置管理相關(guān)規(guī)定;對會議管理不夠規(guī)范、向所屬單位轉(zhuǎn)嫁出國費等問題,要求嚴格貫徹中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費等要求,切實加強會議費、出國費等支出管理,杜絕此類問題再次發(fā)生。

針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,審計署建議:行政學院應(yīng)加強項目經(jīng)費的預(yù)算編報、執(zhí)行和管理,嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)制度,提高預(yù)算編報、執(zhí)行和決算的準確性。

四、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

行政學院在審計前開展了自查,并糾正了部分自查出的問題。對審計發(fā)現(xiàn)所屬港澳公務(wù)員培訓中心收支結(jié)余留存機關(guān)服務(wù)中心的問題已糾正,其他問題在整改中。

 
 
 

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